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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015378
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. de Orden de Pago
83012
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.182
IVA
₲ 273.818

Retención DNCP
₲ 10.734
Retención IVA
₲ 82.145
Retención Renta
₲ 54.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87112
Monto Contrato
₲ 57.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.319.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.600.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal