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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0005111
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
76513
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.946
IVA
₲ 5.272.727

Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
LCO N° 19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-96046
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.156.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal