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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002040
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. de Orden de Pago
79393
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.577
IVA
₲ 516.364

Retención DNCP
₲ 20.241
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 103.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO N° 6/14
Código de Contratación (CC)
CO-23016-14-87115
Monto Contrato
₲ 101.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.893.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.270.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal