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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-008-0004639
Nro. de Timbrado
16764460
Monto de la Factura
₲ 15.246.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.209.272
IVA
₲ 1.386.000

Retención DNCP
₲ 53.222
Retención IVA
₲ 415.800
Retención Renta
₲ 554.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23029-22-224248
Monto Contrato
₲ 249.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.721.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.865.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418860
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior