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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000596
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.606.960
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2063
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.026.612
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 580.348
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ZB CONSTRUCTORA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026242-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            22-2.016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-30228-16-131429
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 293.971.035
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 287.354.223
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 254.472.850
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318329
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construccion Salón Multiuso Barrio Amistad II Etapa
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        