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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0002991
Nro. de Timbrado
11299765
Monto de la Factura
₲ 4.989.000
Nro. de Orden de Pago
6657
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.744.448
IVA
₲ 453.545

Retención DNCP
₲ 17.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANADERIA LA NEGRITA SRL
RUC
80002271-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-105706
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.974.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.896.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel