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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. de Orden de Pago
6182
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.987
IVA
₲ 369.091

Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 73.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-106984
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.850.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.177.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel