- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 4.665.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.414
Retención IVA
₲ 127.288
Retención Renta
₲ 84.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-129133
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.016.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.887.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte
