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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001107
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 8.875.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.439.964
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 31.627
Retención IVA
₲ 242.045
Retención Renta
₲ 161.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-129133
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.016.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.887.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte