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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Nro. de Timbrado
15541969
Monto de la Factura
₲ 32.890.000
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.328.509
IVA
₲ 1.566.190
Retención DNCP
₲ 121.536
Retención IVA
₲ 469.857
Retención Renta
₲ 939.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-218633
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.138.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.843.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill