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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000973
Nro. de Timbrado
15541969
Monto de la Factura
₲ 12.672.000
Nro. de Orden de Pago
3468
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.382
IVA
₲ 603.429

Retención DNCP
₲ 46.826
Retención IVA
₲ 181.029
Retención Renta
₲ 362.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-218633
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.138.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.843.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill