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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030004770
Nro. de Timbrado
13944529
Monto de la Factura
₲ 34.246.053
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.928.223
IVA
₲ 592.115

Retención DNCP
₲ 130.577
Retención IVA
₲ 177.635
Retención Renta
₲ 1.009.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191599
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.367.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.169.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior