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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
15817786
Monto de la Factura
₲ 139.963.500
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.857
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 56.608
Retención IVA
₲ 218.845
Retención Renta
₲ 437.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
019/22
Código de Contratación (CC)
CO-22003-22-221458
Monto Contrato
₲ 166.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.700.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.470.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418116
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera