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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001481
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15547440
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 98.898.104
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            110054
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 95.751.346
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 359.629
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.697.221
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Salvador Benitez Cañete
        
                                    RUC
                            
            1877260-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            LCO-02/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22012-22-220489
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 494.490.520
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 492.355.228
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 452.398.602
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419947
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA JUZGADO DE PAZ - VILLA FRANCA - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ñeembucu
        