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Datos del Pago

Nro. de Factura
15879
Monto de la Factura
₲ 3.717.000
Nro. de Orden de Pago
685603
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.799
IVA

Retención DNCP
₲ 13.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
295/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-15016
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.944.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.302.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197354
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf