Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
12098
Monto de la Factura
₲ 16.809.606
Nro. de Orden de Pago
684999
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.301.890
IVA

Retención DNCP
₲ 507.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
179/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-9576
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.820.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.910.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196253
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf