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Datos del Pago

Nro. de Factura
0000920
Nro. de Timbrado
15547191
Monto de la Factura
₲ 645.450.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.000
IVA
₲ 1.099.000

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30066-22-216266
Monto Contrato
₲ 645.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.090.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410898
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Carayaó
Unidad de Contratación
Uoc Carayao