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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-38600
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 1.571.067
Nro. de Orden de Pago
102675
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.273
IVA
₲ 142.824

Retención DNCP
₲ 5.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
LCO 11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-158104
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.605.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.749.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal