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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042217
Nro. de Timbrado
12805785
Monto de la Factura
₲ 95.855.900
Nro. de Orden de Pago
102195
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.141.727
IVA
₲ 8.714.173

Retención DNCP
₲ 338.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161994
Monto Contrato
₲ 209.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.713.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.756.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal