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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
12707790
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
28761
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
N°461/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-145443
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.478.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321960
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf