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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032936
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 8.351.218
Nro. de Orden de Pago
37793
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.810
IVA
₲ 194.318
Retención DNCP
₲ 31.975
Retención IVA
₲ 58.295
Retención Renta
₲ 163.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°454/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144945
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.636.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
