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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032233
Nro. de Timbrado
1248909
Monto de la Factura
₲ 1.819.443
Nro. de Orden de Pago
36539
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.294
IVA
₲ 32.243

Retención DNCP
₲ 7.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°454/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144945
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.636.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf