- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 2.584.988
Nro. de Orden de Pago
5474
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.704
IVA
₲ 52.342
Retención DNCP
₲ 9.928
Retención IVA
₲ 15.703
Retención Renta
₲ 50.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-70440
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.613.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.581.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253018
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp
