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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001256
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.888.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            953
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-10-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.604.611
        
                                    IVA
                            
            ₲ 444.408
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.243
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 133.323
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 133.323
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristian Manuel González Viera
        
                                    RUC
                            
            3193461-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            37/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-19-182458
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 237.324.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 229.607.190
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 216.273.014
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360963
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 32/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        