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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000915
Monto de la Factura
₲ 1.248.100
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.522
IVA
₲ 113.464

Retención DNCP
₲ 4.539
Retención IVA
₲ 34.039
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-178647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.868.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.790.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361343
Nombre de la Licitación
LCO 40/2019-MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUÍTO CERRADO DE TELEVISION DE ALTA DEFINICIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay