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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.301
IVA
₲ 948.180
Retención DNCP
₲ 36.789
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 284.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182435
Monto Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.924.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360919
Nombre de la Licitación
LCO 30/2019 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
