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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 110.705.200
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.276.247
IVA
₲ 10.064.109

Retención DNCP
₲ 390.487
Retención IVA
₲ 3.019.233
Retención Renta
₲ 3.019.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182435
Monto Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.924.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360919
Nombre de la Licitación
LCO 30/2019 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay