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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002855
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
03-02-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.251.436
IVA
₲ 1.954.544

Retención DNCP
₲ 75.836
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182435
Monto Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.101.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.924.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360919
Nombre de la Licitación
LCO 30/2019 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay