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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 13.807.254
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.130.448
IVA
₲ 1.255.205

Retención DNCP
₲ 49.204
Retención IVA
₲ 376.561
Retención Renta
₲ 251.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
CJB/ADM/ 09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24004-15-108219
Monto Contrato
₲ 405.004.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.100.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.586.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios