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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000365
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14910367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.936.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            54
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.536.160
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.176.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.040
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 352.800
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
        
                                    RUC
                            
            2367065-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            39/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-21-197596
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 359.040.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 359.019.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 347.921.760
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            381405
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        