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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004356
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14894808
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.114.080
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            269
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.079.645
        
                                    IVA
                            
            ₲ 101.280
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.051
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 30.384
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KONECTA SA 
        
                                    RUC
                            
            80027374-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            1/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-21-197205
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 171.450.052
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 161.557.235
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380643
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA APLICACIONES MÓVILES, DISEÑO E INVESTIGACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        