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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004665
Nro. de Timbrado
15236011
Monto de la Factura
₲ 19.196.376
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.081.589
IVA
₲ 1.745.125

Retención DNCP
₲ 67.711
Retención IVA
₲ 523.538
Retención Renta
₲ 523.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197205
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.450.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.557.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380643
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA APLICACIONES MÓVILES, DISEÑO E INVESTIGACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas