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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005428
Nro. de Timbrado
15807002
Monto de la Factura
₲ 1.233.080
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.967
IVA
₲ 112.098
Retención DNCP
₲ 4.484
Retención IVA
₲ 33.629
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197205
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.450.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.557.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380643
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA APLICACIONES MÓVILES, DISEÑO E INVESTIGACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas