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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002310
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 11.496.160
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.828.546
IVA
₲ 1.045.105

Retención DNCP
₲ 40.550
Retención IVA
₲ 313.532
Retención Renta
₲ 313.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197243
Monto Contrato
₲ 267.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.459.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.927.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas