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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002014
Nro. de Timbrado
15040598
Monto de la Factura
₲ 4.560.695
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.842
IVA
₲ 414.609

Retención DNCP
₲ 16.087
Retención IVA
₲ 124.383
Retención Renta
₲ 124.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23019-21-197243
Monto Contrato
₲ 267.459.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.459.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.927.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas