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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
11946443
Monto de la Factura
₲ 21.054.000
Nro. de Orden de Pago
11099
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.021.971
IVA
₲ 1.914.000
Retención DNCP
₲ 75.029
Retención IVA
₲ 574.200
Retención Renta
₲ 382.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FCR PARAGUAY S.A.
RUC
80072031-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138375
Monto Contrato
₲ 98.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.245.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.181.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319966
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA EN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia