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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000388
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11972617
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 99.197.294
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1070
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 89.374.958
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.017.936
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 353.503
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.705.381
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.803.587
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.959.865
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
        
                                    RUC
                            
            2299187-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-17-145100
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 441.490.398
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 441.490.395
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 404.397.174
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333521
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        