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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015491
Nro. de Timbrado
13277982
Monto de la Factura
₲ 75.981.000
Nro. de Orden de Pago
8286
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.966.350
IVA
₲ 6.559.699

Retención DNCP
₲ 254.516
Retención IVA
₲ 1.967.910
Retención Renta
₲ 1.967.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-146406
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.562.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.371.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LEGAJOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia