Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000086
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 8.916.015
Nro. de Orden de Pago
13447
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.478.969
IVA
₲ 810.547

Retención DNCP
₲ 31.773
Retención IVA
₲ 243.164
Retención Renta
₲ 162.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138274
Monto Contrato
₲ 119.465.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.524.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia