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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008259
Nro. de Timbrado
16053219
Monto de la Factura
₲ 8.840.500
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.559.212
IVA
₲ 803.682

Retención DNCP
₲ 32.147
Retención IVA
₲ 241.105
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22006-22-220567
Monto Contrato
₲ 670.309.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.041.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.343.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y equipos de transporte
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa