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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-006-0002954
Nro. de Timbrado
15513289
Monto de la Factura
₲ 8.490.000
Nro. de Orden de Pago
22767
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.963
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.947
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 231.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192233
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.449.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.189.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional