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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0073471
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14516513
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 357.142
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21334
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 336.402
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.260
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.740
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.740
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80021607-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23020-20-186591
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 199.196.116
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.141.470
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.010.086
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362733
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Seguros Varios
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Forestal Nacional (INFONA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc - Instituto Forestal Nacional
        