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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001675
Nro. de Timbrado
12837151
Monto de la Factura
₲ 4.062.500
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.580
IVA
₲ 369.318

Retención DNCP
₲ 14.330
Retención IVA
₲ 110.795
Retención Renta
₲ 110.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156940
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.627.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.838.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343393
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias