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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018040
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 30.750
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.964
IVA
₲ 2.795

Retención DNCP
₲ 108
Retención IVA
₲ 839
Retención Renta
₲ 839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160554
Monto Contrato
₲ 81.931.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.008.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.625.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica