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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Nro. de Timbrado
13803701
Monto de la Factura
₲ 22.092.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.809.057
IVA
₲ 2.008.364
Retención DNCP
₲ 77.925
Retención IVA
₲ 602.509
Retención Renta
₲ 602.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.222.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.829.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica