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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
12815004
Monto de la Factura
₲ 1.572.500
Nro. de Orden de Pago
4893
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.481.180
IVA
₲ 142.955

Retención DNCP
₲ 5.547
Retención IVA
₲ 42.887
Retención Renta
₲ 42.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160724
Monto Contrato
₲ 375.862.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.503.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.115.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341233
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica