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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037148
Nro. de Timbrado
15216221
Monto de la Factura
₲ 6.811.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.529.058
IVA
₲ 168.125

Retención DNCP
₲ 25.774
Retención IVA
₲ 50.438
Retención Renta
₲ 199.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIAGGI SRL
RUC
80026021-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-152939
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.174.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.521.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas