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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005952
Nro. de Timbrado
12814449
Monto de la Factura
₲ 9.002.750
Nro. de Orden de Pago
2089
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.561.451
IVA
₲ 245.530

Retención DNCP
₲ 32.083
Retención IVA
₲ 245.530
Retención Renta
₲ 163.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158701
Monto Contrato
₲ 18.022.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.022.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.139.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342886
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas