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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001207
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.701
IVA
₲ 457.091

Retención DNCP
₲ 59.117
Retención IVA
₲ 457.091
Retención Renta
₲ 457.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157246
Monto Contrato
₲ 33.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.725.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas