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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010425
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.624
IVA
₲ 469.091

Retención DNCP
₲ 18.013
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 187.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.634.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.273.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado